北京東三環(huán)南路高和藍峰大廈313
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鋼銷售項目占地面積14.54畝,建筑面積10660.51平米,達到穩(wěn)定運營后,每年銷售收入穩(wěn)定在38918.65萬元人民幣左右,利潤穩(wěn)定在369.73萬元人民幣左右。鋼銷售項目總投資額為1817.15萬元,20%申請政府資金支持,80%自有資金解決,投資利潤率為-9.32%;項目投資財務內(nèi)部收益率(稅后)為1.02%,投資回收期(稅后)為98.30年,盈虧平衡點 BEP=50.51%。
鋼銷售項目節(jié)能報告 第1章 鋼銷售項目基本情況 
本節(jié)能根據(jù)國家節(jié)能中心最新一版《固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能審查系列工作指南》編寫-
1.1 鋼銷售項目建設單位基本情況
1.2 鋼銷售項目基本情況
1.2.1 鋼銷售項目名稱
1.2.2 建設地點及四至范圍
1.2.3 鋼銷售項目性質(zhì)
1.2.4 鋼銷售項目類型
1.2.5 建設規(guī)模及內(nèi)容
1.2.6 鋼銷售項目總體經(jīng)濟技術(shù)指標表
1.2.7 鋼銷售項目投資總額及資金籌措方案
1.2.8 鋼銷售項目建設進度計劃及進展情況
1.2.9 鋼銷售項目預計達到的節(jié)能目標
1.2.10 鋼銷售項目咨詢、設計資料及用能有關(guān)情況
1.2.11 鋼銷售項目外部條件
第2章 編制依據(jù)
2.1 相關(guān)法規(guī)、政策依據(jù)
2.1.1 相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)劃、行業(yè)準入條件、產(chǎn)業(yè)政策
2.1.2 工藝、技術(shù)、裝備、產(chǎn)品等推薦的及淘汰目錄
2.2 相關(guān)標準規(guī)范
5. 《用能單位能耗計量與測試導則》GB/T6422-2008
27. 《建筑內(nèi)部裝修設計防火規(guī)范》GB50222-2017
29. 《綠色工業(yè)建筑評價標準》GB/T50878-2013
35. 《建筑給水排水與節(jié)水通用規(guī)范》GB55020-2021
47. 《電動機能效限定值及能效等級》GB18613-2020
50. 《通風機能效限定值及能效等級》GB19761-2020
2.3 相關(guān)支撐文件
2、 建設單位提供的其他資料。
第3章 鋼銷售項目建設節(jié)能方案
3.1 鋼銷售項目工藝節(jié)能方案
3.2 鋼銷售項目建筑節(jié)能方案
3.2.1 鋼銷售項目總平面方案
3.2.2 鋼銷售項目建筑設計方案
3.2.3 鋼銷售項目結(jié)構(gòu)設計方案
3.3 鋼銷售項目暖通空調(diào)節(jié)能方案
3.3.1 鋼銷售項目供熱、空調(diào)系統(tǒng)
3.3.2 鋼銷售項目通風系統(tǒng)
3.4 鋼銷售項目給水及排水節(jié)能方案
3.4.1 鋼銷售項目給水系統(tǒng)
3.4.2 鋼銷售項目生活熱水系統(tǒng)
3.4.3 鋼銷售項目飲用水系統(tǒng)
3.4.4 排水系統(tǒng)
3.4.5 雨水系統(tǒng)設計
3.4.6 給排水設備
3.5 鋼銷售項目電氣節(jié)能方案
3.5.1 鋼銷售項目變配電系統(tǒng)
3.5.1.1. 鋼銷售項目負荷等級
3.5.1.2. 鋼銷售項目供電電源
3.5.1.3. 鋼銷售項目變配電間
3.5.1.5. 鋼銷售項目電能計量
3.5.1.6. 功率因數(shù)補償
3.5.1.7. 諧波治理
3.5.2 電力配電系統(tǒng)
3.5.3 照明配電系統(tǒng)
3.5.3.1. 照明種類及照度標準
3.5.3.2. 鋼銷售項目光源、燈具選擇及控制方式
3.5.4 電梯設置
3.5.5 充電樁設置
3.6 可再生能源應用
3.7 鋼銷售項目主要用能設備能效水平分析
3.7.1 分體空調(diào)
3.7.2 低溫空氣源熱泵
3.7.3 照明系統(tǒng)
3.7.4 給排水設備
3.7.5 變壓器
3.7.6 通風系統(tǒng)
第4章 鋼銷售項目能源消費量估算及能效水平分析評價
4.1 基本規(guī)定
4.2 鋼銷售項目年能源消耗量估算
4.2.1 鋼銷售項目工藝系統(tǒng)能耗估算
4.2.2 空調(diào)、通風系統(tǒng)能耗估算
4.2.3 給水及排水系統(tǒng)能耗估算
4.2.4 鋼銷售項目照明系統(tǒng)能耗估算
4.2.5 室內(nèi)設備能耗估算
4.2.6 電梯系統(tǒng)能耗估算
4.2.7 鋼銷售項目充電樁能耗估算
4.2.8 餐飲能耗估算
4.2.9 鋼銷售項目變壓器損耗和線損
4.2.10 綜合能源消費量
4.3 能源單耗
4.3.1 單位建筑面積綜合能耗指標
4.3.2 單位產(chǎn)品綜合能耗指標
生產(chǎn)鋼銷售的主要企業(yè)能耗情況:
唐山市豐潤區(qū)金泉利鋼鐵有限公司鋼銷售 產(chǎn)品能耗
唐山市豐潤區(qū)金泉利鋼鐵有限公司鋼銷售 產(chǎn)品能耗
2011年1-12 月,山東省鋼壓延加工業(yè)累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入49456.51 億元,比上年同期增長25.23% ,山東省鋼壓延加工業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額1245.62億元,上年同期為1154.69億元。山東省鋼壓延加工業(yè)總規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量4362家,虧損企業(yè)655家,虧損總額為208.43億元,上年同期為152.71億元。山東省鋼壓延加工業(yè)產(chǎn)品銷售稅金及附加為110.96億元,去年同期為90.71億元,增長22.32%。
2011年1-12 月,山東省鋼壓延加工業(yè)資產(chǎn)總計37903.28 億元、比去年同期增加15.29% ;負債合計21511.14 億元,比去年同期增加112.30% ;鋼壓延加工業(yè)平均資產(chǎn)負債率為56.75% 。鋼壓延加工業(yè)應收帳款額為1478.68億元,比去年同期增長23.38% ,銷售成本為45976.27億元,比去年同期增長25.57% ,銷售費用為363.60億元,比去年同期增長12.20% ,鋼壓延加工業(yè)管理費用為969.44億元,比去年同期增長15.81% ,鋼壓延加工業(yè)財務費用為619.62億元,比去年同期增長39.71%, 鋼壓延加工業(yè)全部從業(yè)人員平均人數(shù)為2250312人。
4.3.4 鋼銷售項目能效水平分析
4.3.5 分項實物量能耗指標及綜合能耗指標
4.4 鋼銷售項目二氧化碳排放情況
4.4.1 碳排放邊界
4.4.2 鋼銷售項目年碳排放量計算
4.4.3 鋼銷售項目二氧化碳的單位排放計算
4.4.4 鋼銷售項目碳排放水平評估
第5章 項目所在地完成能源消費總量和強度目標的影響分析評價
5.1 鋼銷售項目所在地能源消費總量和強度情況
5.2 鋼銷售項目所在地完成能源消費總量和強度目標的影響分析評價
5.2.1 鋼銷售項目所在地完成能源消費總量目標的影響分析評價
5.2.2 鋼銷售項目所在地完成能源消費強度目標的影響分析評價
第6章 節(jié)能措施
6.1 工藝節(jié)能措施
6.2 建筑節(jié)能措施
6.3 暖通空調(diào)節(jié)能措施
6.4 給水及排水節(jié)能措施
6.5 電氣節(jié)能措施
6.6 制冷系統(tǒng)節(jié)能措施
6.7 鋼銷售項目節(jié)能措施綜述
6.8 能源計量
6.8.1 節(jié)能監(jiān)測
6.8.2 計量器具配備原則
6.8.3 節(jié)能計量
第7章 綠色建筑星級
7.1 工業(yè)建筑綠色建筑星級
7.1.1 節(jié)地與可持續(xù)發(fā)展場地
7.1.2 節(jié)能與能源利用
7.1.3 節(jié)水與水資源利用
7.1.4 節(jié)材與材料資源利用
7.1.5 室外環(huán)境與污染物控制
7.1.6 室內(nèi)環(huán)境與職業(yè)健康
7.1.7 運行管理
7.1.8 技術(shù)進步與創(chuàng)新
7.1.9 綠色建筑星級
7.2 公共建筑綠色建筑星級
7.2.1 安全耐久
7.2.2 健康舒適
7.2.3 生活便利
7.2.4 資源節(jié)約
7.2.5 環(huán)境宜居
7.2.6 提高與創(chuàng)新
7.2.7 綠色建筑星級
第8章 結(jié)論
3、鋼銷售項目能源結(jié)構(gòu)合理。
4、鋼銷售項目用能對**縣能源消費目標有一定影響。
6、鋼銷售項目各專業(yè)節(jié)能措施合理、節(jié)能效果明顯
第9章 附錄、附件內(nèi)容
附表1主要用能設備能效水平分析評價表
附表2能源計量器具一覽表
附表3 用水量計算表
附表4 變壓器負荷計算表
附圖1總平面布置圖
附圖2綠化總平面圖
附圖3交通總平面圖
生產(chǎn)鋼銷售產(chǎn)品的主要企業(yè):
唐山市豐潤區(qū)金泉利鋼鐵有限公司鋼銷售 產(chǎn)品能耗
唐山市豐潤區(qū)金泉利鋼鐵有限公司鋼銷售 產(chǎn)品能耗
2011年1-12 月,山東省鋼壓延加工業(yè)累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入49456.51 億元,比上年同期增長25.23% ,山東省鋼壓延加工業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額1245.62億元,上年同期為1154.69億元。山東省鋼壓延加工業(yè)總規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量4362家,虧損企業(yè)655家,虧損總額為208.43億元,上年同期為152.71億元。山東省鋼壓延加工業(yè)產(chǎn)品銷售稅金及附加為110.96億元,去年同期為90.71億元,增長22.32%。
2011年1-12 月,山東省鋼壓延加工業(yè)資產(chǎn)總計37903.28 億元、比去年同期增加15.29% ;負債合計21511.14 億元,比去年同期增加112.30% ;鋼壓延加工業(yè)平均資產(chǎn)負債率為56.75% 。鋼壓延加工業(yè)應收帳款額為1478.68億元,比去年同期增長23.38% ,銷售成本為45976.27億元,比去年同期增長25.57% ,銷售費用為363.60億元,比去年同期增長12.20% ,鋼壓延加工業(yè)管理費用為969.44億元,比去年同期增長15.81% ,鋼壓延加工業(yè)財務費用為619.62億元,比去年同期增長39.71%, 鋼壓延加工業(yè)全部從業(yè)人員平均人數(shù)為2250312人。
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