住宿、餐飲服務項目占地面積30.00畝,建筑面積20000.00平米,達到穩(wěn)定運營后,每年銷售收入穩(wěn)定在4909.03萬元人民幣左右,利潤穩(wěn)定在266.53萬元人民幣左右。住宿、餐飲服務項目總投資額為1414.72萬元,20%申請政府資金支持,80%自有資金解決,投資利潤率為93.20%;項目投資財務內部收益率(稅后)為38.29%,投資回收期(稅后)為4.35年,盈虧平衡點 BEP=48.06%。
住宿、餐飲服務項目后評價報告 第1章 住宿、餐飲服務概述
1.1 住宿、餐飲服務項目項目基本情況
1.1.1 住宿、餐飲服務項目名稱
1.1.2 建設地點及四至范圍
1.1.3 住宿、餐飲服務項目性質
1.1.4 住宿、餐飲服務項目類型
1.1.5 建設規(guī)模及內容
1.1.6 住宿、餐飲服務項目總體經(jīng)濟技術指標表
1.1.7 住宿、餐飲服務項目投資總額及資金籌措方案
1.1.8 住宿、餐飲服務項目建設進度計劃及進展情況
1.1.9 住宿、餐飲服務項目預計達到的節(jié)能目標
1.1.10 住宿、餐飲服務項目咨詢、設計資料及用能有關情況
1.1.11 住宿、餐飲服務項目外部條件
1.3 住宿、餐飲服務項目后評價開展情況
1.4 住宿、餐飲服務項目主要結論
第2章 項目前期決策總結與評價
2.1 規(guī)劃政策符合性
2.1.1 相關法律、法規(guī)、規(guī)劃、行業(yè)準入條件、產業(yè)政策
2.1.2 工藝、技術、裝備、產品等推薦的及淘汰目錄
2.2 建設必要性評價
2.3 可行性研究報告
2.4 初步設計(含概算)文件
2.5 項目申請書及其審批或核準文件主要內容和調整情況及其評價。
2、 建設單位提供的其他資料。
第3章 住宿、餐飲服務項目建設準備和實施總結與評價
3.1 住宿、餐飲服務開工準備
3.2 住宿、餐飲服務建設過程
3.3 住宿、餐飲服務組織管理
3.4 住宿、餐飲服務安全生產
3.5 住宿、餐飲服務資金落實和使用
3.6 住宿、餐飲服務竣工驗收等情況及其評價。
第4章 住宿、餐飲服務項目運行總結與評價
4.1 住宿、餐飲服務運行效果
4.2 住宿、餐飲服務項目制度建設執(zhí)行等情況及其評價。
生產住宿、餐飲服務的主要企業(yè):
第5章 住宿、餐飲服務項目效益效果評價
5.1 住宿、餐飲服務項目財務及經(jīng)濟效益
5.2 住宿、餐飲服務項目社會效益
5.3 住宿、餐飲服務項目生態(tài)環(huán)境損益及環(huán)保措施實施效果
5.4 住宿、餐飲服務項目資源和能源節(jié)約利用與保護效果
5.5 住宿、餐飲服務項目技術效果等評價
第6章 項目目標及可持續(xù)性評價
第7章 項目后評價結論及意見建議
生產住宿、餐飲服務產品的主要企業(yè):
2011年1-12 月,山東省水力發(fā)電業(yè)累計實現(xiàn)產品銷售收入1889.19 億元,比上年同期增長10.66% ,山東省水力發(fā)電業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額283.27億元,上年同期為364.33億元。山東省水力發(fā)電業(yè)總規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量1152家,虧損企業(yè)255家,虧損總額為53.25億元,上年同期為25.77億元。山東省水力發(fā)電業(yè)產品銷售稅金及附加為22.86億元,去年同期為19.26億元,增長18.65%。
2011年1-12 月,山東省水力發(fā)電業(yè)資產總計12642.07 億元、比去年同期增加11.42% ;負債合計7983.52 億元,比去年同期增加109.55% ;水力發(fā)電業(yè)平均資產負債率為63.15% 。水力發(fā)電業(yè)應收帳款額為154.30億元,比去年同期增長-13.17% ,銷售成本為1203.68億元,比去年同期增長19.46% ,銷售費用為11.61億元,比去年同期增長33.43% ,水力發(fā)電業(yè)管理費用為78.01億元,比去年同期增長6.51% ,水力發(fā)電業(yè)財務費用為336.46億元,比去年同期增長14.60%, 水力發(fā)電業(yè)全部從業(yè)人員平均人數(shù)為220991人。
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